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Evento de Contingencia
Realice lo siguiente
1- Menú Principal – Tributario – Sucursales:
2- Buscaremos “Actualizar Datos”: Está en la parte superior central, marcamos la
pestaña con un cheque dando un “Clic”.
3- A la derecha un poco más debajo de “Actualizar Datos” esta “Habilitar Modo
Contingencia”: al cual se le dará un cheque dando “Clic”
4- Aparecerá una Advertencia:
- Si tiene varios equipos trabajando, solicite el cierren el sistema y vuelvan a ingresar, para registrar los cambios. Dar “CLIC” en “Aceptar”
5- Volvemos al Cheque de “Actualizar Datos” y lo quitamos. dando un “Clic”
6- Cerrar el Sistema
7- Ingresar al sistema Nuevamente
8- Menú principal – Ventas- Facturación: Se realiza la Facturación del Producto
Siguiendo los pasos establecidos *Ver guía de Facturación
9- Nuevamente Dar “Clic” en el Menú Principal – Luego en Tributario – Sucursales:
- Dar “Clic” en “Actualizar Datos” se quita el Cheque de “Nueva Contingencia”
- Aparecerá una ventana Advertencia a la cual daremos “Aceptar”
- Cerrar el Sistema
10- Nuevamente Iniciamos Sesión: Menú Principal- Luego en Ventas – después en
“EVENTO CONTINGENCIA”
11- En la parte superior central aparece una pestaña que dice “Habilitar Nueva
Contingencia” la cual Marcaremos con un cheque y se le dará “Actualizar”
- Aparecerá en la parte del medio la Factura que acabamos de Generar.
- En la parte superior central a la par ” Habilitar Nueva Contingencia” hay una
pestaña que dice “Enviar el Evento de Contingencia” Dar “Clic” - Aparecerá en la parte del medio preguntando si deseamos seguir el proceso a lo
cual Respondemos que “SI” - esto envía la información a HACIENDA y mandara un mensaje Habilitación de
la contingencia al cual daremos “Aceptar” - Mandara una “NOTA DE REGISTRO FIRMADO” dar “Clic” en Aceptar